075/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
076/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
077/2022 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
4 224,22 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,31 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
079/2022 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,90 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
067/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
068/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
069/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
165,29 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
05.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
071/2022 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,66 € |
09.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
072/2022 |
Pobyt Škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
4 200,00 € |
11.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
048/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
15,98 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
049/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
050/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,10 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
051/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,75 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
052/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
053/2022 |
Vyúčtovanie za dod.tepla za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 870,14 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
054/022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
219,20 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
055/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |