Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
184/2023 Školské tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 187,80 € 11.10.2023 05.12.2023 Faktúra
185/2023 Poistné ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kooperatíva poisťovňa 0585441 Iné 190,82 € 11.10.2023 05.12.2023 Faktúra
186/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 12.10.2023 05.12.2023 Faktúra
171/2023 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 670,00 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
172/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 B2B Partner s.r.o. 44413467 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 644,40 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
173/2033 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Právne a konzultačné služby 240,00 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
174/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 368,48 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
175/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
176/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
177/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
178/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 996,20 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
179/2023 Poistné ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kooperatíva poisťovňa 0585441 Iné 71,27 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
170/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Béli B.Z. 40023311 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 04.10.2023 06.11.2023 Faktúra
167/2023 Plyn záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Faktúra
168/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 04.10.2023 02.11.2023 Faktúra
169/2023 Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY VIRAL 52247040 Iné 48,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Faktúra
145/2023 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 475,20 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
146/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
147/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
148/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »