Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
124/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 05.07.2023 01.08.2023 Faktúra
125/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 05.07.2023 01.08.2023 Faktúra
126/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 05.07.2023 01.08.2023 Faktúra
127/2023 Tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 291,82 € 07.07.2023 01.08.2023 Faktúra
106/2023 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 214,10 € 20.06.2023 31.07.2023 Faktúra
107/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Kovács 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 336,10 € 20.06.2023 31.07.2023 Faktúra
108/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Kovács 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 643,38 € 20.06.2023 31.07.2023 Faktúra
109/2023 Školenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 RAABE - odborn.naklad. 35908718 Iné 300,00 € 22.06.2023 31.07.2023 Faktúra
110/2023 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Rublik Oskar 33468915 Iné 700,00 € 22.06.2023 31.07.2023 Faktúra
111/2023 Traktorová kosačka ZŠ Gabčíkovo 36086592 Rublik Oskar 33468915 Iné 1 690,00 € 22.06.2023 31.07.2023 Faktúra
112/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 22.06.2023 31.07.2023 Faktúra
113/2023 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 Vzdelávanie Martin 54344956 Iné 42,00 € 26.06.2023 31.07.2023 Faktúra
114/2023 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. 50418921 Iné 125,71 € 26.06.2023 31.07.2023 Faktúra
115/2023 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Iné 977,10 € 26.06.2023 31.07.2023 Faktúra
116/2023 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 427,00 € 27.06.2023 31.07.2023 Faktúra
117/2023 Poplatok za registr.do programu Zelená škola ZŠ Gabčíkovo 36086592 Centrum environment.a etickej vých. 35998407 Iné 115,00 € 28.06.2023 31.07.2023 Faktúra
103/2023 Predpl.časop. Geografia ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPL s.r.o. 46724605 Iné 15,00 € 14.06.2023 13.07.2023 Faktúra
104/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 174,89 € 16.06.2023 13.07.2023 Faktúra
105/2023 Interiérové vybavenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 2 987,60 € 19.06.2023 13.07.2023 Faktúra
084/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 184,89 € 15.05.2023 19.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »