077/2022 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
4 224,22 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,31 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
079/2022 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,90 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
080/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,18 € |
23.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
081/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
123,60 € |
26.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
082/2022 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
4 214,20 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
084/2022 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
46490213 |
Iné |
65,82 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
085/2022 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
39,34 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
086/2022 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
427,65 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
087/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
238,76 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
088/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
089/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
091/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
277,56 € |
10.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
092/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
10.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
608,00 € |
16.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení- alarm školy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 000,00 € |
16.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,16 € |
18.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
096/2022 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Martinus .s.r.o. |
45503249 |
Iné |
50,30 € |
20.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |