006/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
062/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
11.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,32 € |
21.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,32 € |
15.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023 |
Predpl.časop. Geografia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
Iné |
15,00 € |
14.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
18,00 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,20 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,04 € |
05.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
069/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
088/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
25.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
22.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
081/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
007/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |