Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
092/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 05.06.2023 19.06.2023 Faktúra
119/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 03.07.2023 01.08.2023 Faktúra
136/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 01.08.2023 31.08.2023 Faktúra
146/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
168/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 04.10.2023 02.11.2023 Faktúra
198/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 02.11.2023 11.12.2023 Faktúra
103/2023 Predpl.časop. Geografia ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPL s.r.o. 46724605 Iné 15,00 € 14.06.2023 13.07.2023 Faktúra
050/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,10 € 27.03.2023 29.03.2023 Faktúra
141/2023 Maliarské a natieračské práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Henrieta Bajza 52973492 Stavebné práce, opravárenské práce 3 800,00 € 08.08.2023 31.08.2023 Faktúra
106/2023 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 214,10 € 20.06.2023 31.07.2023 Faktúra
009/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 11.01.2023 17.02.2023 Faktúra
031/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 18,00 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
044/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 13.03.2023 29.03.2023 Faktúra
065/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
081/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
095/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
126/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 05.07.2023 01.08.2023 Faktúra
177/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
202/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 03.11.2023 11.12.2023 Faktúra
012/2023 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. 36409065 Iné 3 234,68 € 18.01.2023 17.02.2023 Faktúra
165/2023 služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam ZŠ Gabčíkovo 36086592 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 376,80 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
006/2023 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 09.01.2023 17.02.2023 Faktúra
062/2023 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 12.04.2023 26.04.2023 Faktúra
129/2023 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 11.07.2023 31.08.2023 Faktúra
181/2023 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
164/2023 Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 60,00 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
169/2023 Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY VIRAL 52247040 Iné 48,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Faktúra
179/2023 Poistné ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kooperatíva poisťovňa 0585441 Iné 71,27 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
185/2023 Poistné ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kooperatíva poisťovňa 0585441 Iné 190,82 € 11.10.2023 05.12.2023 Faktúra
014/2023 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 9 705,83 € 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »