Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 03.11.2023 11.12.2023 Faktúra
201/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 03.11.2023 11.12.2023 Faktúra
045/2023 Poštové služby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 38,27 € 13.03.2023 29.03.2023 Faktúra
149/2023 Program Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 SOFT- GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 237,60 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
030/2023 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športujeme s.r.o. 44484828 Iné 161,06 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
096/2023 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športujeme s.r.o. 44484828 Iné 32,90 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
143/2023 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športujeme s.r.o. 44484828 Iné 1 434,90 € 10.08.2023 18.09.2023 Faktúra
152/2023 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športujeme s.r.o. 44484828 Iné 387,00 € 06.09.2023 02.10.2023 Faktúra
115/2023 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Iné 977,10 € 26.06.2023 31.07.2023 Faktúra
197/2023 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Iné 241,50 € 02.11.2023 11.12.2023 Faktúra
160/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Csörgő - CsT service 47050420 Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
113/2023 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 Vzdelávanie Martin 54344956 Iné 42,00 € 26.06.2023 31.07.2023 Faktúra
090/2023 Pobyt v ŠvP ZŠ Gabčíkovo 36086592 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 Iné 3 500,00 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
194/2023 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 Iné 69,00 € 25.10.2023 11.12.2023 Faktúra
196/2023 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 Iné 229,00 € 30.10.2023 11.12.2023 Faktúra
170/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Béli B.Z. 40023311 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 04.10.2023 06.11.2023 Faktúra
032/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 355,00 € 15.02.2023 17.02.2023 Faktúra
049/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 359,02 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
051/2023 výpočtová technika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Iné 868,95 € 28.03.2023 29.03.2023 Faktúra
079/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 282,50 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
085/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 729,50 € 17.05.2023 19.06.2023 Faktúra
135/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 500,00 € 21.07.2023 31.08.2023 Faktúra
158/2023 výpočtová technika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 782,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
159/2023 výpočtová technika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 733,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
025/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 187,44 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
026/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 342,16 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
035/2023 Spotreba plynu ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
038/2023 Spotreba plynu ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 03.03.2023 29.03.2023 Faktúra
039/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 220,43 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
052/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 367,20 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »