030/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
161,06 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
096/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
32,90 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
1 434,90 € |
10.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
387,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
977,10 € |
26.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
241,50 € |
02.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
090/2023 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
3 500,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
064/2023 |
Deratizácia priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
166,68 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Martinus .s.r.o. |
45503249 |
Iné |
68,16 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 705,83 € |
19.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
46490213 |
Iné |
154,80 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023 |
Predpl.časop. Geografia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
Iné |
15,00 € |
14.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EL-KT, s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
30.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PROFIAUTO EU, s.r.o. |
48277479 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
684,32 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mária Kuriaková - Chata Primula |
48330744 |
Iné |
5 250,00 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
125,71 € |
26.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
29,97 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
72,00 € |
04.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
124,50 € |
08.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023 |
Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY VIRAL |
52247040 |
Iné |
48,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,12 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,30 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
072/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
092/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |