020/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,00 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Béli B.Z. |
40023311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
053/2023 |
Plyn 1/2015 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
05.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
090/2023 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
3 500,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
71,27 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
190,82 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 705,83 € |
19.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023 |
Poplatok za odvoz TKO 2023 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 480,15 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023 |
Poplatok za odvoz TKO 2023 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 480,15 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023 |
Poplatok za registr.do programu Zelená škola |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Centrum environment.a etickej vých. |
35998407 |
Iné |
115,00 € |
28.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
003/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2033 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2023 |
Poštové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
38,27 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023 |
Pracov.odev a topánky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
Nájmy a prenájmy |
246,23 € |
29.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023 |
Predpl.časop. Geografia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
Iné |
15,00 € |
14.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,04 € |
05.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,20 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |