Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
069/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 26.04.2023 31.05.2023 Faktúra
088/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 25.05.2023 19.06.2023 Faktúra
112/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 22.06.2023 31.07.2023 Faktúra
134/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 13,32 € 21.07.2023 31.08.2023 Faktúra
161/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 13,32 € 15.09.2023 02.10.2023 Faktúra
186/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 12.10.2023 05.12.2023 Faktúra
075/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 04.05.2023 05.06.2023 Faktúra
099/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
100/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
123/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 05.07.2023 01.08.2023 Faktúra
140/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 08.08.2023 31.08.2023 Faktúra
153/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 08.09.2023 02.10.2023 Faktúra
193/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ s VJM L.Amadea 36086584 Iné 367,20 € 25.10.2023 11.12.2023 Faktúra
132/2023 Program Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT a.s. 3133113 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 12.07.2023 31.08.2023 Faktúra
149/2023 Program Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 SOFT- GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 237,60 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
071/2023 Revízia a oprava tel.náradia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 206,10 € 28.04.2023 01.06.2023 Faktúra
078/2023 Školenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Nakladateľstvo FORUM s.r.o. 46490213 Iné 154,80 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
109/2023 Školenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 RAABE - odborn.naklad. 35908718 Iné 300,00 € 22.06.2023 31.07.2023 Faktúra
183/2023 Školenie - účastnícky poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 RAABE - odborn.naklad. 35908718 Iné 50,00 € 11.10.2023 05.12.2023 Faktúra
184/2023 Školské tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 187,80 € 11.10.2023 05.12.2023 Faktúra
165/2023 služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam ZŠ Gabčíkovo 36086592 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 376,80 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
035/2023 Spotreba plynu ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
038/2023 Spotreba plynu ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 03.03.2023 29.03.2023 Faktúra
007/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 11.01.2023 17.02.2023 Faktúra
008/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 11.01.2023 17.02.2023 Faktúra
013/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 183,89 € 18.01.2023 17.02.2023 Faktúra
023/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
024/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
033/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 173,89 € 21.02.2023 16.03.2023 Faktúra
042/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »