004/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
72,00 € |
04.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
057/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,30 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,12 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,90 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023 |
Poplatok za registr.do programu Zelená škola |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Centrum environment.a etickej vých. |
35998407 |
Iné |
115,00 € |
28.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
120,00 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
124,50 € |
08.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
125,71 € |
26.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
National Pen Slovakia |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
144,29 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
46490213 |
Iné |
154,80 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
030/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
161,06 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
164,84 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
064/2023 |
Deratizácia priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
166,68 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023 |
Vysávač Sthil |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
169,00 € |
13.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
170,08 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,89 € |
21.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,89 € |
16.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,08 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,89 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
084/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,89 € |
15.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,44 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
187,80 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
068/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
188,90 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,49 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
190,82 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,08 € |
17.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023 |
Kontrola work.ihriska |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
193,54 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |