037/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
072/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
087/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
1 951,95 € |
25.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
086/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
2 509,76 € |
25.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
2 987,60 € |
19.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. |
36409065 |
Iné |
3 234,68 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
035/2023 |
Spotreba plynu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023 |
Spotreba plynu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
053/2023 |
Plyn 1/2015 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
05.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
090/2023 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
3 500,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 800,00 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mária Kuriaková - Chata Primula |
48330744 |
Iné |
5 250,00 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 705,83 € |
19.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |