Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
152/2023 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športujeme s.r.o. 44484828 Iné 387,00 € 06.09.2023 02.10.2023 Faktúra
041/2023 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 383,00 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
165/2023 služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam ZŠ Gabčíkovo 36086592 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 376,80 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
174/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 368,48 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
052/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 367,20 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
075/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 04.05.2023 05.06.2023 Faktúra
099/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
100/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
123/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 05.07.2023 01.08.2023 Faktúra
140/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 08.08.2023 31.08.2023 Faktúra
153/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 08.09.2023 02.10.2023 Faktúra
193/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ s VJM L.Amadea 36086584 Iné 367,20 € 25.10.2023 11.12.2023 Faktúra
020/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 366,00 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
131/2023 Komplexná šk.agenda ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT a.s. 3133113 Iné 360,00 € 12.07.2023 31.08.2023 Faktúra
049/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 359,02 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
032/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 355,00 € 15.02.2023 17.02.2023 Faktúra
026/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 342,16 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
107/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Kovács 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 336,10 € 20.06.2023 31.07.2023 Faktúra
098/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 329,00 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
180/2023 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 325,56 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
063/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 312,55 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
109/2023 Školenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 RAABE - odborn.naklad. 35908718 Iné 300,00 € 22.06.2023 31.07.2023 Faktúra
048/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 294,24 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
127/2023 Tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 291,82 € 07.07.2023 01.08.2023 Faktúra
076/2023 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 280,44 € 05.05.2023 05.06.2023 Faktúra
121/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 276,36 € 05.07.2023 01.08.2023 Faktúra
015/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 276,00 € 27.01.2023 17.02.2023 Faktúra
094/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 276,00 € 05.06.2023 19.06.2023 Faktúra
029/2023 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 270,96 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
073/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 253,33 € 04.05.2023 05.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »