035/2023 |
Spotreba plynu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023 |
Spotreba plynu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
039/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,43 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
193,54 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
041/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
383,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2023 |
Poštové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
38,27 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,88 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
047/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,20 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
048/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
294,24 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
049/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
359,02 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
050/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,10 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
051/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
868,95 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,89 € |
21.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023 |
Kontrola work.ihriska |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
003/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
72,00 € |
04.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,04 € |
05.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
006/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
007/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
170,08 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
401,87 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. |
36409065 |
Iné |
3 234,68 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |