Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
013/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 183,89 € 18.01.2023 17.02.2023 Faktúra
014/2023 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 9 705,83 € 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
015/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 276,00 € 27.01.2023 17.02.2023 Faktúra
016/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 205,00 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
017/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
018/2023 materiálové vybav.kuchyne ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Iné 226,08 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
019/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,20 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
020/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 366,00 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
021/2023 Poplatok za odvoz TKO 2023 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mestský úrad Gabčíkovo 00305391 Iné 1 480,15 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
021/2023 Poplatok za odvoz TKO 2023 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mestský úrad Gabčíkovo 00305391 Iné 1 480,15 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
022/2023 Lyžiarsky kurz ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mária Kuriaková - Chata Primula 48330744 Iné 5 250,00 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
023/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
024/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
025/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 187,44 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
026/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 342,16 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
027/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 978,62 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
028/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 81,12 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
029/2023 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 270,96 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
030/2023 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športujeme s.r.o. 44484828 Iné 161,06 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
031/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 18,00 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
032/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 355,00 € 15.02.2023 17.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7