Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
060/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 12.04.2023 26.04.2023 Faktúra
061/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 1 312,64 € 12.04.2023 26.04.2023 Faktúra
062/2023 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 12.04.2023 26.04.2023 Faktúra
063/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 312,55 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
064/2023 Deratizácia priestorov ZŠ Gabčíkovo 36086592 Derakat, s.r.o. 45330662 Iné 166,68 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
065/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
066/2023 materiálové vybav.kuchyne ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 332,00 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
067/2023 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 62,40 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
068/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 188,90 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
069/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 26.04.2023 31.05.2023 Faktúra
070/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 981,55 € 28.04.2023 01.06.2023 Faktúra
071/2023 Revízia a oprava tel.náradia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 206,10 € 28.04.2023 01.06.2023 Faktúra
072/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
073/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 253,33 € 04.05.2023 05.06.2023 Faktúra
074/2023 Plyn záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 04.05.2023 05.06.2023 Faktúra
075/2023 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 04.05.2023 05.06.2023 Faktúra
076/2023 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 280,44 € 05.05.2023 05.06.2023 Faktúra
078/2023 Školenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Nakladateľstvo FORUM s.r.o. 46490213 Iné 154,80 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
079/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 282,50 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
080/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
081/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
082/2023 čistiace a hygien.a zdravotné potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 395,86 € 12.05.2023 09.06.2023 Faktúra
083/2023 Prečistenie odpadového potrubia ZŠ Gabčíkovo 36086592 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 15.05.2023 09.06.2023 Faktúra
084/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 184,89 € 15.05.2023 19.06.2023 Faktúra
085/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 729,50 € 17.05.2023 19.06.2023 Faktúra
086/2023 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 2 509,76 € 25.05.2023 19.06.2023 Faktúra
087/2023 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 1 951,95 € 25.05.2023 19.06.2023 Faktúra
088/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 25.05.2023 19.06.2023 Faktúra
089/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 1 192,51 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
090/2023 Pobyt v ŠvP ZŠ Gabčíkovo 36086592 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 Iné 3 500,00 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »