Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 987,00 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
191/2023 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 442,54 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
192/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Preškoly.sk, s.r.o. 51692881 Iné 2 445,80 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
187/2023 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 354,00 € 20.10.2023 20.11.2023 Faktúra
185/2023 Ďalšie vzdel.pedag. ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zväz maďarských pedagógov na SR 17314348 Iné 60,00 € 17.10.2023 06.11.2023 Faktúra
186/2023 Balíček Zborovňa Bezkriedy Plus ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 72,00 € 17.10.2023 20.11.2023 Faktúra
183/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 16.10.2023 06.11.2023 Faktúra
184/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Preškoly.sk, s.r.o. 51692881 Iné 1 747,10 € 16.10.2023 06.11.2023 Faktúra
181/2023 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 13.10.2023 06.11.2023 Faktúra
182/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 55,33 € 13.10.2023 06.11.2023 Faktúra
179/2023 Kontrola a oprava hasiacích prístrojov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 565,32 € 11.10.2023 06.11.2023 Faktúra
180/2023 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 152,87 € 11.10.2023 06.11.2023 Faktúra
177/2023 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Alza.sk s.r.o. 27082440 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,98 € 09.10.2023 02.11.2023 Faktúra
178/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 221,24 € 09.10.2023 06.11.2023 Faktúra
175/2023 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 1 207,16 € 06.10.2023 02.11.2023 Faktúra
176/2023 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 667,00 € 06.10.2023 02.11.2023 Faktúra
172/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 92,66 € 05.10.2023 02.11.2023 Faktúra
173/2023 Poradenstvo BOZP a PO ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 240,00 € 05.10.2023 02.11.2023 Faktúra
174/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 05.10.2023 02.11.2023 Faktúra
171/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 371,00 € 03.10.2023 02.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »