Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
153/2023 Školenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Skabela s.r.o. 54654998 Iné 182,00 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
147/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Skabela s.r.o. 54654998 Iné 169,40 € 05.09.2023 21.09.2023 Faktúra
148/2023 Mikrovlnná rúra ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 89,90 € 05.09.2023 21.09.2023 Faktúra
149/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 371,00 € 05.09.2023 21.09.2023 Faktúra
138/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
139/2023 Odmena za poskytovanú právnú pomoc ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. Právne a konzultačné služby 216,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
140/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Skabela s.r.o. 54654998 Iné 1 956,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
141/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Skabela s.r.o. 54654998 Iné 724,85 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
142/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPN . Mladé letá, s.r.o. 31333176 Iné 639,70 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
143/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AITEC, s.r.o. 43829171 Iné 316,80 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
144/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AITEC, s.r.o. 43829171 Iné 983,95 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
145/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 92,70 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
146/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 987,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
134/2023 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 250,00 € 30.08.2023 21.09.2023 Faktúra
135/2023 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 9 824,40 € 30.08.2023 21.09.2023 Faktúra
136/2023 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 335,04 € 30.08.2023 21.09.2023 Faktúra
137/2023 Všeobecné služby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Jozef Jakus 47867981 Stavebné práce, opravárenské práce 1 191,00 € 30.08.2023 21.09.2023 Faktúra
132/2023 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Firma - KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 Stavebné práce, opravárenské práce 2 782,78 € 24.08.2023 21.09.2023 Faktúra
133/2023 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BM-PLAST spol.s.r.o. 36280186 Stavebné práce, opravárenské práce 3 800,00 € 24.08.2023 21.09.2023 Faktúra
129/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 18.08.2023 21.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »