130/2023 |
Materiál na opravu podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
220,91 € |
18.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení-maliarske práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 188,00 € |
18.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
16.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
12.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,57 € |
12.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
100,80 € |
08.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
08.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023 |
Materiál na opravu podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 168,00 € |
08.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
427,67 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,14 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
02.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
216,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení-maliarske práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 807,50 € |
18.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Skabela s.r.o. |
54654998 |
Iné |
205,85 € |
17.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
14.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
332,04 € |
14.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |