Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
021/2022 Tonery a farby do tlač. ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 117,50 € 03.02.2022 14.02.2022 Faktúra
022/2022 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,44 € 03.02.2022 14.02.2022 Faktúra
023/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 729,08 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
024/2022 Poplatok za TKO 2022 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 1 350,01 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
025/2022 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 027,30 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
026/2022 MOffice - softver ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 MIBUELO, s.r.o. 53550960 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 813,60 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
027/2022 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 441,98 € 10.02.2022 14.02.2022 Faktúra
028/2022 Dezinfekcia školských priestorov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 DDD partner, s.r.o. 36258229 Iné 810,00 € 10.02.2022 14.02.2022 Faktúra
029/2022 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 12.02.2022 01.03.2022 Faktúra
030/2022 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 43,60 € 12.02.2022 01.03.2022 Faktúra
031/2022 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 71,52 € 15.02.2022 01.03.2022 Faktúra
032/2022 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Faktúra
033/2022 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 124,00 € 02.03.2022 22.03.2022 Faktúra
034/2022 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,68 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
035/2022 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 061,20 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
036/2022 Odmena za poskytovanú právnú pomoc ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. Iné 200,00 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
037/2022 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 420,00 € 07.03.2022 22.03.2022 Faktúra
038/2022 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 585,20 € 07.03.2022 22.03.2022 Faktúra
039/2022 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 104,68 € 10.03.2022 22.03.2022 Faktúra
040/2022 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 43,00 € 14.03.2022 22.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »