158/2023 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Iné |
888,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023 |
Balíček Zborovňa Bezkriedy Plus |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
72,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023 |
Balíček Zborovňa Komplet za r.2023 2025 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
1 283,61 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
442,54 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
114,08 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 935,30 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
063/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
05.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
332,04 € |
14.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
235,45 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023 |
Elektroinštalačné práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
341,00 € |
29.09.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
08.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |