Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
158/2023 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 K&J Team,s.r.o. 47145986 Iné 888,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
186/2023 Balíček Zborovňa Bezkriedy Plus ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 72,00 € 17.10.2023 20.11.2023 Faktúra
210/2023 Balíček Zborovňa Komplet za r.2023 2025 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 1 283,61 € 24.11.2023 19.12.2023 Faktúra
191/2023 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 442,54 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
220/2023 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 114,08 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
010/2023 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 7 935,30 € 16.01.2023 16.02.2023 Faktúra
044/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
063/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 05.05.2023 01.06.2023 Faktúra
078/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 02.06.2023 30.06.2023 Faktúra
083/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 05.06.2023 30.06.2023 Faktúra
100/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
117/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 01.08.2023 06.09.2023 Faktúra
150/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
174/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 05.10.2023 02.11.2023 Faktúra
195/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
217/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
112/2023 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Barnabáš 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 332,04 € 14.07.2023 04.08.2023 Faktúra
230/2023 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Barnabáš 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 235,45 € 21.12.2023 21.12.2023 Faktúra
167/2023 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 341,00 € 29.09.2023 02.11.2023 Faktúra
124/2023 údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ladislav Soóky - Surda 43331076 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 08.08.2023 21.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »