Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
155/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 110,18 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
178/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 221,24 € 09.10.2023 06.11.2023 Faktúra
200/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Právne a konzultačné služby 236,22 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
207/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 35,00 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
218/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 137,50 € 05.12.2023 19.12.2023 Faktúra
229/2023 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 MIBUELO, s.r.o. 53550960 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 440,30 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
019/2023 Poplatok za TKO 2023 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 1 840,18 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
025/2023 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Master elektro s.r.o. 47163917 Stavebné práce, opravárenské práce 445,80 € 17.02.2023 30.03.2023 Faktúra
041/2023 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Master elektro s.r.o. 47163917 Stavebné práce, opravárenské práce 89,16 € 15.03.2023 30.03.2023 Faktúra
124/2023 údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ladislav Soóky - Surda 43331076 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 08.08.2023 21.09.2023 Faktúra
167/2023 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 341,00 € 29.09.2023 02.11.2023 Faktúra
112/2023 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Barnabáš 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 332,04 € 14.07.2023 04.08.2023 Faktúra
230/2023 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Barnabáš 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 235,45 € 21.12.2023 21.12.2023 Faktúra
010/2023 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 7 935,30 € 16.01.2023 16.02.2023 Faktúra
044/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
063/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 05.05.2023 01.06.2023 Faktúra
078/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 02.06.2023 30.06.2023 Faktúra
083/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 05.06.2023 30.06.2023 Faktúra
100/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
117/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 01.08.2023 06.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »