001/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
047/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
060/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
096/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Firma - KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 782,78 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
073/2023 |
Školenie- seminár |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
COMENIUS - Ped.inštitut |
37970887 |
Iné |
100,00 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023 |
Elektroinštalačné práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
341,00 € |
29.09.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
064/2023 |
Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Iné |
177,75 € |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
003/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
050/2023 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |