086/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
265,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
093/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
287,40 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
384,00 € |
12.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
332,04 € |
14.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
250,00 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Alza.sk s.r.o. |
27082440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
482,26 € |
29.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Alza.sk s.r.o. |
27082440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,98 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
354,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 383,00 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
344,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
235,45 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
02.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 044,22 € |
04.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,10 € |
13.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 935,30 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |