Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
193/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPN . Mladé letá, s.r.o. 31333176 Iné 1 259,00 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
203/2023 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Preškoly.sk, s.r.o. 51692881 Iné 11,60 € 15.11.2023 04.12.2023 Faktúra
128/2023 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BM-PLAST spol.s.r.o. 36280186 Stavebné práce, opravárenské práce 1 920,00 € 16.08.2023 21.09.2023 Faktúra
132/2023 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Firma - KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 Stavebné práce, opravárenské práce 2 782,78 € 24.08.2023 21.09.2023 Faktúra
133/2023 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BM-PLAST spol.s.r.o. 36280186 Stavebné práce, opravárenské práce 3 800,00 € 24.08.2023 21.09.2023 Faktúra
122/2023 údržba škôl a školsk.zariadení-maliarske práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Vodnyánszky Tibor 41107918 Stavebné práce, opravárenské práce 1 807,50 € 18.07.2023 06.09.2023 Faktúra
131/2023 údržba škôl a školsk.zariadení-maliarske práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Vodnyánszky Tibor 41107918 Stavebné práce, opravárenské práce 1 188,00 € 18.08.2023 21.09.2023 Faktúra
124/2023 údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ladislav Soóky - Surda 43331076 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 08.08.2023 21.09.2023 Faktúra
001/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.01.2023 16.02.2023 Faktúra
013/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
031/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
047/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Faktúra
060/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
074/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.06.2023 30.06.2023 Faktúra
096/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
114/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.08.2023 06.09.2023 Faktúra
138/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
169/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Faktúra
188/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
211/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »