226/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
087/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
267,60 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
427,67 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
152,87 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
073/2023 |
Školenie- seminár |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
COMENIUS - Ped.inštitut |
37970887 |
Iné |
100,00 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023 |
Školenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Skabela s.r.o. |
54654998 |
Iné |
182,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023 |
Školenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Region.združ.obcí RVC |
31103301 |
Iné |
25,00 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
043/2023 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
179,76 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
099/2023 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
122,16 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
063/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
05.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |