Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
226/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
087/2023 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 267,60 € 08.06.2023 10.07.2023 Faktúra
121/2023 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 427,67 € 07.08.2023 06.09.2023 Faktúra
180/2023 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 152,87 € 11.10.2023 06.11.2023 Faktúra
073/2023 Školenie- seminár ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 COMENIUS - Ped.inštitut 37970887 Iné 100,00 € 22.05.2023 08.06.2023 Faktúra
153/2023 Školenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Skabela s.r.o. 54654998 Iné 182,00 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
197/2023 Školenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Region.združ.obcí RVC 31103301 Iné 25,00 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
043/2023 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 179,76 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
099/2023 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 41,76 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
165/2023 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Stavebné práce, opravárenské práce 122,16 € 27.09.2023 30.10.2023 Faktúra
044/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
063/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 05.05.2023 01.06.2023 Faktúra
078/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 02.06.2023 30.06.2023 Faktúra
083/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 05.06.2023 30.06.2023 Faktúra
100/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
117/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 01.08.2023 06.09.2023 Faktúra
150/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
174/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 05.10.2023 02.11.2023 Faktúra
195/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
217/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »