095/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
096/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 718,65 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
097/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
346,19 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
098/2021 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
36373991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
173,28 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
099/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
84,07 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,40 € |
12.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
009/2021 |
Objednávame u Vás obnovenie parkiet v triedách školy. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 344,00 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
010/2021 |
Objednávame u Vás materiál k obnoveniu parkety v triedách. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 446,71 € |
15.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
102/2021 |
Školský nábytok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
Iné |
2 595,60 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021 |
Školský nábytok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
Iné |
6 864,48 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
292,25 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052021 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,39 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,60 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Heizer František |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.08.2021 |
|
31.12.2021 |
17.08.2021 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |