Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
116/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 987,00 € 01.08.2023 06.09.2023 Faktúra
146/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 987,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
168/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 987,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Faktúra
190/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 987,00 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
228/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 987,00 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
011/2023 Pobyt na LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ferenc Auxt FEGA FORS 30189306 Iné 6 600,00 € 23.01.2023 16.02.2023 Faktúra
010/2023 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 7 935,30 € 16.01.2023 16.02.2023 Faktúra
225/2023 maliarske práce a opravárenské práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Vodnyánszky Tibor 41107918 Stavebné práce, opravárenské práce 8 500,00 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
135/2023 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 9 824,40 € 30.08.2023 21.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12