116/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023 |
Pobyt na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ferenc Auxt FEGA FORS |
30189306 |
Iné |
6 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 935,30 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023 |
maliarske práce a opravárenské práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 500,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
Iné |
9 824,40 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |