Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
169/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby - COVID 19 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 640,00 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
125/2021 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ELBO,s.r.o. 36258661 Stavebné práce, opravárenské práce 634,39 € 09.09.2021 07.10.2021 Faktúra
172/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 547,73 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
004/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 540,36 € 08.01.2021 20.01.2021 Faktúra
190/2021 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 540,00 € 17.12.2021 20.01.2022 Faktúra
112/2021 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 531,91 € 26.08.2021 08.09.2021 Faktúra
188/2020 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 497,86 € 04.01.2021 30.12.2020 Faktúra
149/2021 Kontrola a oprava hasiacích prístrojov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 492,82 € 19.10.2021 09.11.2021 Faktúra
079/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 492,05 € 09.06.2021 22.06.2021 Faktúra
137/2021 údržba škôl a školsk.zariadení - stolárske práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Štefan Horváth 50182200 Stavebné práce, opravárenské práce 490,00 € 30.09.2021 07.10.2021 Faktúra
071/2021 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 488,95 € 27.05.2021 22.06.2021 Faktúra
179/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 488,72 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
074/2021 Komplexná školská agenda ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ASC Applied Software C. 31361161 Iné 469,00 € 02.06.2021 22.06.2021 Faktúra
159/2021 Komplexná školská agenda ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 460,00 € 08.11.2021 09.11.2021 Faktúra
171/2021 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 436,48 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
055/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 417,34 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
048/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 416,40 € 14.04.2021 11.05.2021 Faktúra
058/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 403,49 € 07.05.2021 11.05.2021 Faktúra
015/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 384,77 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
188/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 364,98 € 17.12.2021 10.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »