113/2023 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Skabela s.r.o. |
54654998 |
Iné |
205,85 € |
17.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
28.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
030/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
28.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
048/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
061/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
097/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023 |
Školenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Skabela s.r.o. |
54654998 |
Iné |
182,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
043/2023 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
179,76 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
094/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
179,45 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
064/2023 |
Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Iné |
177,75 € |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
006/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
176,83 € |
12.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Skabela s.r.o. |
54654998 |
Iné |
169,40 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
168,47 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
085/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
164,98 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
152,87 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
152,06 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
137,50 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,47 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |