202/2023 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
12.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
11,60 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023 |
Elektroinštalačné práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
396,00 € |
15.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
15.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 383,00 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
35,00 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,05 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023 |
Aktualizácia programu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IVES |
00162957 |
Iné |
216,00 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023 |
Balíček Zborovňa Komplet za r.2023 2025 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
1 283,61 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
216,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
1 280,41 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
344,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,84 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
137,50 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
114,08 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,05 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |