041/2023 |
Elektroinštalačné práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Master elektro s.r.o. |
47163917 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
89,16 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043/2023 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
179,76 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
330,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2023 |
Vysávač |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
320,90 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
02.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
003/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 044,22 € |
04.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2022 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
09.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
006/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
176,83 € |
12.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
007/2023 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,10 € |
13.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 935,30 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023 |
Pobyt na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ferenc Auxt FEGA FORS |
30189306 |
Iné |
6 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
102,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |