Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
157/2023 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
158/2023 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 K&J Team,s.r.o. 47145986 Iné 888,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
159/2023 Vypočtová technika - vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 952,50 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
160/2023 Vypočtová technika - vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 941,50 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
161/2023 Vypočtová technika - vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 910,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
162/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
163/2023 Všeobecné služby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Tomáš Csörgő - CsT service 47050420 Iné 250,00 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
114/2023 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.08.2023 06.09.2023 Faktúra
115/2023 Odmena za poskytovanú právnú pomoc ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. Právne a konzultačné služby 216,00 € 01.08.2023 06.09.2023 Faktúra
116/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 987,00 € 01.08.2023 06.09.2023 Faktúra
117/2023 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 01.08.2023 06.09.2023 Faktúra
118/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 371,00 € 02.08.2023 06.09.2023 Faktúra
119/2023 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 260,14 € 03.08.2023 06.09.2023 Faktúra
120/2023 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 92,44 € 04.08.2023 06.09.2023 Faktúra
121/2023 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 427,67 € 07.08.2023 06.09.2023 Faktúra
122/2023 údržba škôl a školsk.zariadení-maliarske práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Vodnyánszky Tibor 41107918 Stavebné práce, opravárenské práce 1 807,50 € 18.07.2023 06.09.2023 Faktúra
123/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 100,80 € 08.08.2023 06.09.2023 Faktúra
101/2023 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 371,00 € 04.07.2023 04.08.2023 Faktúra
102/2023 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 585,14 € 04.07.2023 04.08.2023 Faktúra
103/2023 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 240,00 € 04.07.2023 04.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »