157/2023 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Iné |
888,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
952,50 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
941,50 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
910,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023 |
Všeobecné služby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Iné |
250,00 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
216,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
02.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,14 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
427,67 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení-maliarske práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 807,50 € |
18.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
100,80 € |
08.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
585,14 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |