1052021 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,39 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,60 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
531,91 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021 |
Strojové čistenie podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CSsavers, s.r.o. |
48004031 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,63 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 728,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021 |
On-line workshop - EduPage |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LoginIT, s.r.o. |
46476369 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,02 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pónya Štefan |
34950632 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 554,00 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021 |
Koberec |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
Iné |
356,60 € |
07.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 344,00 € |
07.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 303,50 € |
08.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |