014/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
21.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
015/2022 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2022 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
26,00 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
Iné |
25,60 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
018/2022 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Iné |
200,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
019/2022 |
Vysávač |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
229,00 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
020/2022 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,00 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022 |
Tonery a farby do tlač. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
117,50 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
023/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
024/2022 |
Poplatok za TKO 2022 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
1 350,01 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
025/2022 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 027,30 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
026/2022 |
MOffice - softver |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
MIBUELO, s.r.o. |
53550960 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
813,60 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
027/2022 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
441,98 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
028/2022 |
Dezinfekcia školských priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
810,00 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
029/2022 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
12.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
030/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,60 € |
12.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2022 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
71,52 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,00 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |