135/2023 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
Iné |
9 824,40 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023 |
maliarske práce a opravárenské práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 500,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 935,30 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023 |
Pobyt na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ferenc Auxt FEGA FORS |
30189306 |
Iné |
6 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
026/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
22.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
049/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
062/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
076/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
095/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 800,00 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
079/2023 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
43840949 |
Iné |
3 200,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Firma - KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 782,78 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
091/2023 |
Zatieňovací system |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
2 445,80 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |