Faktúra č. 057/2023

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
  • IČO: 36086584
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo faktúry: 057/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: Mes.prenájom kop.stroja
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 302,98 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka: