Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
433/2023-2351756 za mäso a potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 324,33 € 19.12.2023 19.12.2023 Faktúra
434/2023-2317898 za potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 501,67 € 19.12.2023 19.12.2023 Faktúra
19/2023 Kúpna zmluva Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 0,00 € 19.12.2023 22.12.2023 31.12.2025 21.12.2023 Mgr. Monika Ballaová riaditeľka DD Zmluva
20/2023 Kúpna zmluva Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 0,00 € 19.12.2023 22.12.2023 31.12.2025 21.12.2023 Mgr. Monika Ballaová riaditeľka DD Zmluva
21/2023 Kúpna zmluva Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 0,00 € 19.12.2023 22.12.2023 31.12.2025 21.12.2023 Mgr. Monika Ballaová riaditeľka DD Zmluva
22/2023 Kúpna zmluva Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 19.12.2023 22.12.2023 31.12.2025 21.12.2023 Mgr. Monika Ballaová riaditeľka DD Zmluva
441/2023-2351830 za mäso a potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 505,00 € 21.12.2023 21.12.2023 Faktúra
447/2023-2351939 za mäso a potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 377,96 € 28.12.2023 28.12.2023 Faktúra
448/2023-2318052 za potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 145,56 € 28.12.2023 28.12.2023 Faktúra
358/2023-10612981 vertikálne žalúzie Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 EGO SLOVAKIA s.r.o. 31725325 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 454,05 € 24.10.2023 24.10.2023 Faktúra
20/2023 žalúzie Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 EGO SLOVAKIA s.r.o. 31725325 Iné 0,00 € 03.10.2023 03.10.2023 Mgr. Monika Ballaová riaditeľka DD Objednávka
392/2023-10613249 žalúzie Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 EGO SLOVAKIA s.r.o. 31725325 Iné 357,16 € 23.11.2023 23.11.2023 Faktúra
26/2023 žalúzie Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 EGO SLOVAKIA s.r.o. 31725325 Iné 0,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Mgr. Monika Ballaová riaditeľka DD Objednávka
370/2023-2023013 za nákup materiálu na sklad Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Febra spol.s.r.o. 36170984 Iné 1 064,71 € 02.11.2023 02.11.2023 Faktúra
21/2023 nákup materiálu na opravu Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Febra spol.s.r.o. 36170984 Iné 0,00 € 10.10.2023 10.10.2023 Mgr. Monika Ballaová riaditeľka DD Objednávka
20201154 vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 370/2023 Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Febra spol.s.r.o. 36170984 Iné 0,00 € 22.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1/2023 Dodatok 1/2023 k zmluve o zbere, zvoze a zneškodnení BRKaRO Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 0,00 € 09.01.2023 09.01.2023 Mgr. Monika Ballaová riaditeľka DD Zmluva
21/2023-1568322 za zber kuchynského odpadu Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
65/2023-107623 za zber kuchynského odpadu Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 28,80 € 21.02.2023 21.02.2023 Faktúra
95/2023-212523 za zber kuchynského odpadu Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 28,80 € 16.03.2023 16.03.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »