68/2023-2311241 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
127,94 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023-2023100554 |
za chlieb a pekárenske výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
229,12 € |
23.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023-2341867 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
430,50 € |
23.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023-107623 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023-2341798 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
36,48 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023-2311059 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
169,56 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023-2341801 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
109,50 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023-2311106 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
153,04 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023-1953809986 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,98 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023-2310012 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
159,47 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
6/2023 |
overenie váh a závaží |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
Iné |
0,00 € |
13.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
59/2023-2023100393 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
257,13 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023-2341572 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
227,35 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023-2310882 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
168,28 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023-2341479 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
98,74 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5570045920 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 311/2023 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023-2310916 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
147,20 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023-2023002 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
567,11 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023-2290153901 |
vyúčtovanie el. energie za 01/2023 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,32 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |