52/2023-2290104295 |
vyúčtovanie el. energie za 01/2023 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,27 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023-2341312 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
328,48 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023-233101180 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
CWS - boco Slovensko s.r.o., Košice |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
104,92 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023-5190061683 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
10,00 € |
28.04.2023 |
01.05.2023 |
30.09.2023 |
28.04.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
5/2023-2340010 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
135,58 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 |
za tyčový mixér |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
B-commerce s.r.o, Bardejov |
52424812 |
Iné |
0,00 € |
13.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
49/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023-2023001 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
455,49 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023-2310758 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
154,69 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023-2341249 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
100,30 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
450/2023-2023015 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
512,16 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023-2310761 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
114,64 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
449/2023-2023104179 |
za chlieb a pekárenske výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
213,69 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2023-2318052 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
145,56 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
447/2023-2351939 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
377,96 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
446/2023-2317733 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
145,29 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
445/2023-2023076 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
2 152,91 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
444/2023-2023104113 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
203,60 € |
22.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
443/2023-230000289 zálohová faktúra |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
285,70 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
442/2023-2312189 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
Iné |
2 668,00 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |