1/2023 |
Dodatok 1/2023 k zmluve o zbere, zvoze a zneškodnení BRKaRO |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
6/2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
3/2023-A4755087-14817194 |
Dohoda o splátkach |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
234,00 € |
14.02.2023 |
|
13.02.2025 |
14.02.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
4/2023- 23/45/054/1117 |
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Úrad práce soc.veci a rodiny, Trebišov |
30794536 |
Iné |
342,30 € |
19.04.2023 |
20.04.2023 |
|
19.04.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
159/2023-23040125 |
kontrola komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
115,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023-2023002 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
567,11 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023-2023800273 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
pre Vás, s.r.o., Sládkovičovo |
53123727 |
Iné |
197,34 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023-2023020 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
296,66 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023-2023115 |
OBP PO I.Q 2023 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom |
33148074 |
Iné |
143,39 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023-523308687 |
overenie pracovných meradiel |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
Iné |
69,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023-5711770833,5711698780 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,68 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023-5716002290,5716071677 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,36 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023-5720397744, 5720328267 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,16 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023-5725002630, 5724934549 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,04 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023-5729520000, 5729453641 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,07 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,47 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023-1953809986 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,98 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1953795580 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,44 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |