12/2021-2145054263 |
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2) |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Úrad práce soc.veci a rodiny, Trebišov |
30794536 |
Iné |
10 181,44 € |
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
30.06.2021 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
13/2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.418/2021 podľa §9 ods.3 a 4 a §12 ods.3 zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Iné |
8 505,00 € |
10.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
441/2021-2021298 |
montáž elektropožiarnej signalizácie |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom |
33148074 |
Iné |
4 995,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
453/2021-2821514 |
za program |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Iné |
2 438,44 € |
23.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
442/2021-2021300 |
za elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom |
33148074 |
Iné |
2 152,80 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021-3010036694 |
vyúčtovanie plynu za rok 2020 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 757,72 € |
14.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021-3010036694 |
za zemný plyn 02/2021 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
406/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
435/2021-210174 |
za sušičku a klimatizáciu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Katarína Liszkaiová - BIELA TECHNIKA |
33157332 |
Iné |
1 599,00 € |
15.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
461/2021-2021012 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 595,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021 |
vecný dar zo sociálneho fondu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
1 543,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |