425/2021-2021260 |
za oplotenie |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
410,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2021-5590037082-zálohová faktúra |
Služby STP APV WinIBEU, WinPAM 102021-092022 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039705 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 356/2021 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
451/2021-2821515 |
implementácia IS Cygnus |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Iné |
576,00 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
452/2021-2821516 |
za prenosné miniterminály |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Iné |
842,40 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
453/2021-2821514 |
za program |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Iné |
2 438,44 € |
23.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021-3010036694 |
vyúčtovanie plynu za rok 2020 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 757,72 € |
14.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021-3010036694 |
za zemný plyn 02/2021 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
406/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021-21040091 |
kontrola komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
105,46 € |
20.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
436/2021-210038 |
za montáž klimatizácie |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erika Liszkai - E.L.TECH |
52809625 |
Iné |
250,00 € |
15.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
448/2021-302021 |
Verejné obstarávanie potraviny a čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
300,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
408/2021-2021008 |
PVC krytina v rámci opravy a údržby |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
731,80 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
430/2021-2021010 |
PVC krytina, válendy |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
591,60 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
461/2021-2021012 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 595,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021-1667520 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
21.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021-908121 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24,00 € |
21.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2021-1021721 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-2140010 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
182,00 € |
05.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-2110010 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
152,69 € |
05.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021-2140022 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
203,83 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |