350/2022-2215355 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
146,61 € |
31.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
361/2022-2215526 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
138,09 € |
08.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
374/2022-2215662 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
110,92 € |
15.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
380/2022-2215812 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
109,64 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
386/2022-2215946 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
110,33 € |
29.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
401/2022-2216121 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
106,17 € |
06.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
412/2022-2216250 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
110,86 € |
13.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022-2216358 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
172,29 € |
20.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
442/2022-2216419 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
138,22 € |
27.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
450/2022-20220316 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
LENCOS IN s.r.o., Bátovce |
46475184 |
Iné |
3 709,80 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022-0252022 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Iné |
332,36 € |
29.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2022-0462022 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
254,27 € |
10.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
432/2022-0612022 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Iné |
298,35 € |
20.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022-2022006 |
kontrola hasiacích prístrojov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
KUDELÁŠ Dušan SPAD Požiarny servis |
17197601 |
Iné |
363,50 € |
18.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
445/2022-20220646 |
nákup prev. strojov, prac. odev a obuv |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
31673678 |
Iné |
3 204,00 € |
27.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2022-101946 |
kontrola plynových zariadení |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Jozef Ivan Servis plyn.zariadení Trebišov |
10799915 |
Iné |
330,00 € |
03.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022-5590039893-zálohová faktúra |
Služby STP APV WinIBEU, WinPAM 102022-092023 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5570042803 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry 325/2022 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
11.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
446/2022-28220959 |
IS CYGNUS |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 745,22 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022-220055 |
skrinky 2 dverové uzamykateľné |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
INTEGRA-chránené dielne n.o. |
31908918 |
Iné |
694,00 € |
19.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
02.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
05.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 481,80 € |
02.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3010036694 |
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2021 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 897,72 € |
17.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022-22050129 |
kontrola komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
105,46 € |
23.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
378/2022-22110332 |
za kontrolu komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
66,19 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022-20220039 |
Audit účt.závierky k 31.12.2021 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Agáta Molnárová |
42105170 |
Právne a konzultačné služby |
500,00 € |
21.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022-20220057 |
oprava práčiek |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
222,00 € |
13.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |