1/2024-1024011484 |
zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
38,40 € |
02.01.2024 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024-1024021429 |
zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
38,40 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024-1024031424 |
zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
38,40 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024-1024041432 |
zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
38,40 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145/25024-1024051411 |
zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
38,40 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 218,70 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 218,70 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 218,70 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 218,70 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024-1556023 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
43,20 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024-231824 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
33,60 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024-362024 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
33,60 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024-112024 |
za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
33,60 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024-24408663 |
za upratovací vozík s príslušenstvom |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
209,76 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024-202400004 |
za tonery |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Anton Radvánski AN- TON |
461442242 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024-8341487331 |
za telefonne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024-8348656996 |
za telefonne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024-8343274965 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024-8345063952 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,03 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024-8346859001 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024-5341487238 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024-8343274837 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024-8345063834 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024-8346858824 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024-8348656906 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024-2410001 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
154,70 € |
02.01.2024 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024-2410128 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
197,86 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024-2410298 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
197,17 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024-2410456 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
182,42 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024-2440799 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
36,48 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |