441/2021-2021298 |
montáž elektropožiarnej signalizácie |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom |
33148074 |
Iné |
4 995,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
453/2021-2821514 |
za program |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Iné |
2 438,44 € |
23.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
442/2021-2021300 |
za elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom |
33148074 |
Iné |
2 152,80 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021-3010036694 |
vyúčtovanie plynu za rok 2020 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 757,72 € |
14.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021-3010036694 |
za zemný plyn 02/2021 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
406/2021-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 663,60 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
435/2021-210174 |
za sušičku a klimatizáciu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Katarína Liszkaiová - BIELA TECHNIKA |
33157332 |
Iné |
1 599,00 € |
15.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
461/2021-2021012 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 595,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038 |
vecný dar zo sociálneho fondu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
1 543,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
443/2021-210178 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Katarína Liszkaiová - BIELA TECHNIKA |
33157332 |
Iné |
1 256,50 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
456/2021-202112080 |
za pracovné odevy a obuv |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
JST Zdravie s.r.o. |
36664570 |
Iné |
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
428/2021-1220210077 |
vitamíny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ARGUS Trebišov s.r.o., Trebišov |
47816953 |
Iné |
1 220,00 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
452/2021-2821516 |
za prenosné miniterminály |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Iné |
842,40 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
434/2021-20210668 |
za pracovné odev, obuv a prac.náradie |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
31673678 |
Iné |
789,30 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
408/2021-2021008 |
PVC krytina v rámci opravy a údržby |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
731,80 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021-2500339248 |
za vodné |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoloč., a.s. - Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
598,26 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2021-2100831 |
za bielizeň |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ABTEX s.r.o. |
36600377 |
Iné |
593,76 € |
12.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
430/2021-2021010 |
PVC krytina, válendy |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
591,60 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
451/2021-2821515 |
implementácia IS Cygnus |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Iné |
576,00 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
450/2021-0532021 |
nákup materiálu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Iné |
554,70 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
404/2021-2290104295 |
za el.energiu 122021 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
540,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |