EKOM PLUS s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOM PLUS s.r.o.
- IČO: 36231738
- Adresa: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 2 437,94 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
632/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 334,35 € | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
207/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 3 559,02 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | ||||
298/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 1 075,70 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
1000/2018 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 4 367,21 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
385/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 4 875,89 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
536/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 3 449,92 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | ||||
308/2018 | nákup vozidla LIAZ L7 A2 | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Iné | 840,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | ||||
1030/2021 | oprava chodníka na Továrenskej ulici | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 21 233,34 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
2018/2 | oprava miestnych komunikácií | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 31.01.2018 | 31.01.2018 | PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primáror mesta | Objednávka | ||
708/2014 | oprava parkoviska na Hlavnej ulici | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 349,60 € | 18.07.2014 | 18.07.2014 | Faktúra | ||||
571/2019 | predaj Bytový dom 19 b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 870 466,40 € | 16.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
1024/2022 | rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cintorinská ulica | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 26 894,44 € | 24.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | ||||
933/2021 | rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 75 840,66 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||
991/2021 | rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 794,66 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||
1226/2019 | služby spojené s nájmom 19 b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Palivá, energie, voda, telefóny | 334,35 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
795/2017 | stavba: Dopravné riešenie školského areálu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 75 712,31 € | 10.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | ||||
489/2018 | stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 29 727,60 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||
490/2018 | stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 107,69 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||
667/2018 | stavebné práce "Upravenie výlkov tryskovou metódou v meste Gabčíkovo" | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 900,80 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra |