EKOM PLUS s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOM PLUS s.r.o.
- IČO: 36231738
- Adresa: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951/2018 | utkanie výtlkov tryskovou metódou v meste | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 900,80 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||
1000/2018 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 4 367,21 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
385/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 4 875,89 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
439/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 2 437,94 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
536/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 3 449,92 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | ||||
571/2019 | predaj Bytový dom 19 b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 870 466,40 € | 16.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
632/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 334,35 € | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
766/2019 | elektrcká energia 19b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 334,35 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||
889/2019 | elektrcká energia 19b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 334,35 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
1226/2019 | služby spojené s nájmom 19 b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Palivá, energie, voda, telefóny | 334,35 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
112/2020 | elektrcká energia 19b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 364,96 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
129/2020 | elektrcká energia 19b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Palivá, energie, voda, telefóny | 334,35 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
841/2020 | stavebný dozor "Centrum integovanej zdrav. starostlivosti" | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 760,00 € | 10.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||
545/2021 | upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 904,00 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||
2021/37 | vyspávka výtlkov v meste Gabčíkovo | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 15.06.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||
933/2021 | rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 75 840,66 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||
991/2021 | rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 794,66 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||
1030/2021 | oprava chodníka na Továrenskej ulici | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 21 233,34 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
714/2022 | asfaltovanie ulíc | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 69 364,85 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | ||||
1024/2022 | rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cintorinská ulica | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 26 894,44 € | 24.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |