7613087807 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012734 |
Faktúra za elektronický evid. výsyp nádob |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
114,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 197,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing.Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
4557 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
53-31102024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400029 |
Faktúra na základe ,,Zmluva o spolupráci" |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8621640740 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359186204 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VYF0089 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027274 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č.1 |
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Medveďov |
00305588 |
TT s.r.o. |
46678662 |
Iné |
150,00 € |
01.11.2024 |
01.11.2024 |
|
31.10.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
13/2024 |
Faktúra za dodávku a montáž žulových tabúl |
Medveďov |
00305588 |
Magyarics Zoltán |
44577061 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
620,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024614 |
Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Martin Obložinský - TwinsTech |
41630114 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
512024 |
Faktúra za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
91 |
Faktúra za obedy - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
960,00 € |
27.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o účinkovaní |
Zmluva o účinkovaní - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Tomáš Kiss |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
25.10.2024 |
27.10.2024 |
|
28.10.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. ( Občiansky zákonník ) |
Medveďov |
00305588 |
Gabriel Bankó |
|
Iné |
302,50 € |
25.10.2024 |
26.10.2024 |
|
30.10.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Medveďov |
00305588 |
RNDr. Peter Kulacs |
|
Iné |
100,00 € |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
28.10.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
20240091 |
Faktúra za prepravné služby - dôchodcovia |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
300,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240391 |
Faktúra za program Registratúra a školenie |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
480,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |