Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20/2024 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 718,20 € 02.09.2024 13.09.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
1242207022 Faktúra za tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 18,11 € 27.08.2024 30.08.2024 Faktúra
tz2024-08-21mm2 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. tz2024-08-21mm2 Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Iné 114,00 € 26.08.2024 31.12.2029 26.08.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
tz2024-08-21mm3 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra č. tz2024-08-21mm3 Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Iné 264,00 € 26.08.2024 31.12.2029 26.08.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
19/2024 Objednávka - tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 18,11 € 26.08.2024 30.08.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
FA201/2408032 Faktúra za týždenník ,,Csallóköz" Medveďov 00305588 REMÉNY s.r.o. 36771457 Kultúra, média, tlač 52,00 € 23.08.2024 30.08.2024 Faktúra
1152420085 Faktúra za stavebné práce: Asfaltovanie miestnej komunikácie Medveďov 00305588 Doprastav, a.s. Stavebné práce, opravárenské práce 6 048,00 € 22.08.2024 30.08.2024 Faktúra
DOHODA č. 24/04/054/68 Dohoda č. 24/04/054/68 - Finančné stimuly pre zamestnanosť Medveďov 00305588 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda 30794536 Iné 282,54 € 21.08.2024 01.09.2024 30.11.2024 26.08.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
2823/24/104 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 1 154,41 € 16.08.2024 30.08.2024 Faktúra
71/2024 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova Iné 78,90 € 16.08.2024 30.08.2024 Faktúra
202429 Faktúra za propagačné materiály ,,Letný tábor" Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 294,00 € 16.08.2024 30.08.2024 Faktúra
2788967898, 2788965349 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,50 € 15.08.2024 30.08.2024 Faktúra
0153012326 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 590,80 € 12.08.2024 14.08.2024 Faktúra
7171537305 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 257,78 € 12.08.2024 14.08.2024 Faktúra
4464947894 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 12.08.2024 14.08.2024 Faktúra
202415 Faktúra za ozvučenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 250,00 € 08.08.2024 14.08.2024 Faktúra
202416 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 450,00 € 08.08.2024 14.08.2024 Faktúra
8421026688 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 22,86 € 07.08.2024 14.08.2024 Faktúra
8421026689 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 13,72 € 07.08.2024 14.08.2024 Faktúra
8421026690 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 16,76 € 07.08.2024 14.08.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »